1.Утвердить план проведения аудиторских (контрольных) мероприятий на 2024 год в Министерстве цифрового развития Мурманской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра
А.А. Карельский
ПЛАН проведения аудиторских (контрольных) мероприятий на 2024 год |
№ п/п |
Объект аудита |
Тема проверки (проверяемые внутренние бюджетные процедуры) |
Срок проведения проверки |
Ответственные исполнители |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
ГОБУ «МФЦ МО» |
Проверка использования средств субсидии на иные цели, направленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2023 году |
октябрь-ноябрь 2024 г. |
Галкина Н.В. |
2. |
ГОБУ «ЦИТ МО» |
Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках регионального проекта «Информационная безопасность» |
сентябрь-октябрь 2024 г. |
Попов Г.Ю. |
3. |
Отдел формирования электронного правительства |
Качество информационного наполнения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) сведениями о начисленных и уплаченных платежах за предоставление государственных (муниципальных) услуг и иных платежах, являющихся источниками |
октябрь 2024 г. |
Галкина Н.В. |
№ п/п |
Объект аудита |
Тема проверки (проверяемые внутренние бюджетные процедуры) |
Срок проведения проверки |
Ответственные исполнители |
|
|
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в период с 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года |
|
|
Программа аудиторского (контрольного) мероприятия |
Тема аудиторского мероприятия: Качество информационного наполнения
Субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское 1. Основание аудиторского мероприятия:
Согласно п. 3 плана проведения аудиторских мероприятий Министерства цифрового 2. Срок проведения аудиторского мероприятия: октябрь 2024 год.
3. Цели и задачи аудиторского мероприятия: меры и пути повышения эффективности 4. Наименование объекта внутреннего финансового аудита:
отдел формирования электронного правительства Министерства цифрового развития • 5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
5.1. Обеспечение исполнения статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
5.2. Анализ сведений и качество информационного наполнения Государственной
6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: аналитические процедуры,
7. Сведения о членах аудиторской группы: главный специалист отдела бюджетного |
Программа аудиторского (контрольного)мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в (тема аудиторского мероприятия) в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области» (субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское мероприятие) 1. Основание аудиторского мероприятия:
Согласно п.2 плана проведения аудиторских мероприятий Министерства цифрового 2. Срок проведения аудиторского мероприятия: сентябрь-октябрь 2024 года
3. Цели и задачи аудиторского мероприятия: в целях реализации мер, направленных
4. Наименование объекта (ов) внутреннего финансового аудита: контракты,
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия: 6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: сплошной
7. Сведения о членах аудиторской группы: консультант отдела бюджетного процесса, |
Программа аудиторского (контрольного) мероприятия |
«Проверка использования средств субсидии на иные цели, направленных на (тема аудиторского мероприятия)
в ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и (субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское мероприятие) 1. Основание аудиторского мероприятия:
Согласно п. 1 плана проведения аудиторских (контрольных) мероприятий 2. Срок проведения аудиторского мероприятия: октябрь-ноябрь 2024 года
3. Цели и задачи аудиторского мероприятия: в целях реализации мер, направленных
4. Наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита: компенсация расходов
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия: 6. Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный
7. Сведения о членах аудиторской группы: главный специалист отдела бюджетного |