Приказ Министерства цифрового развития Мурманской области от 20.12.2023 № 138-ОД
Министерство цифрового развития
В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 13 федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 237н: приказываю:

1.Утвердить план проведения аудиторских (контрольных) мероприятий на 2024 год в Министерстве цифрового развития Мурманской области согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
А.А. Карельский


ПЛАН

проведения аудиторских (контрольных) мероприятий на 2024 год


№ п/п

Объект аудита

Тема проверки (проверяемые внутренние бюджетные процедуры)

Срок проведения проверки

Ответственные исполнители

1

2

3

4

5

1.

ГОБУ «МФЦ МО»

Проверка использования средств субсидии на иные цели, направленных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 2023 году

октябрь-ноябрь 2024 г.

Галкина Н.В.

2.

ГОБУ «ЦИТ МО»

Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в рамках регионального проекта «Информационная безопасность»

сентябрь-октябрь 2024 г.

Попов Г.Ю.

3.

Отдел формирования электронного правительства

Качество информационного наполнения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) сведениями о начисленных и уплаченных платежах за предоставление государственных (муниципальных) услуг и иных платежах, являющихся источниками

октябрь 2024 г.

Галкина Н.В.


№ п/п

Объект аудита

Тема проверки (проверяемые внутренние бюджетные процедуры)

Срок проведения проверки

Ответственные исполнители

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в период с 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года


Программа аудиторского (контрольного) мероприятия


Тема аудиторского мероприятия: Качество информационного наполнения
Государственной информационной системы о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП).

Субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское
мероприятие: Начальник отдела формирования электронного правительства
Министерства цифрового развития Мурманской области.

1.      Основание аудиторского мероприятия:

Согласно п. 3 плана проведения аудиторских мероприятий Министерства цифрового
развития Мурманской области на 2024 год».

2.   Срок проведения аудиторского мероприятия: октябрь 2024 год.

3.     Цели и задачи аудиторского мероприятия: меры и пути повышения эффективности
взаимодействия администратора доходов (Министерство цифрового развития
Мурманской области) Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП).

4.   Наименование объекта внутреннего финансового аудита:

отдел формирования электронного правительства Министерства цифрового развития •
Мурманской области.

5.   Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:

5.1.     Обеспечение исполнения статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 4.2. Порядка ведения Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах утвержденного приказом Федерального
казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н.

5.2.        Анализ сведений и качество информационного наполнения Государственной
информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

6.   Применяемые методы внутреннего финансового аудита: аналитические процедуры,
инспектирование.

7.      Сведения о членах аудиторской группы: главный специалист отдела бюджетного
процесса, экономического анализа и кадровой работы Галкина Н.В.





Программа аудиторского (контрольного)мероприятия

«Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в
рамках регионального проекта «Информационная безопасность»

(тема аудиторского мероприятия)

в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области»

(субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское мероприятие)

1. Основание аудиторского мероприятия:

Согласно п.2 плана проведения аудиторских мероприятий Министерства цифрового
развития Мурманской области на 2024 год

2.   Срок проведения аудиторского мероприятия: сентябрь-октябрь 2024 года

3.   Цели и задачи аудиторского мероприятия: в целях реализации мер, направленных
на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе исполнения
региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов в Мурманской
области

4.   Наименование объекта (ов) внутреннего финансового аудита: контракты,
заключенные ГОБУ «ЦИТ МО» в рамках регионального проекта «Информационная
безопасность»

5.   Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
ведомственный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок

6.   Применяемые методы внутреннего финансового аудита: сплошной

7.                                         Сведения      о членах аудиторской группы: консультант отдела бюджетного процесса,
экономического анализа и кадровой работы Министерства цифрового развития
Мурманской области - Попов Г.Ю.





Программа аудиторского (контрольного) мероприятия



«Проверка использования средств субсидии на иные цели, направленных на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно в 2023 году»

(тема аудиторского мероприятия)

в ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Мурманской области»

(субъект бюджетных рисков, в отношении которого проводится аудиторское мероприятие)

1. Основание аудиторского мероприятия:

Согласно п. 1 плана проведения аудиторских (контрольных) мероприятий
Министерства цифрового развития Мурманской области на 2024 год

2.   Срок проведения аудиторского мероприятия: октябрь-ноябрь 2024 года

3.    Цели и задачи аудиторского мероприятия: в целях реализации мер, направленных
на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых при расходовании
бюджетных средств, в рамках предоставления субсидий подведомственным
учреждениям

4.   Наименование объекта(ов) внутреннего финансового аудита: компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в ГОБУ «МФЦ МО» за период 2023 года

5.   Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторского мероприятия:
ведомственный контроль за соблюдением законодательства в бюджетной сфере

6.   Применяемые методы внутреннего финансового аудита: выборочный

7.   Сведения о членах аудиторской группы: главный специалист отдела бюджетного
процесса, экономического анализа и кадровой работы Министерства цифрового
развития Мурманской области - Галкина Н.В.


Опубликовано: 20 декабря 2023
AA